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审计是做什么的,简单说审计到底是做什么的

日期:来源:审计是做什么的收集编辑:土味情话

简单说审计到底是做什么的

用最简洁的语言来解释审计究竟是做什么的,那就是:发现问题,解决问题。是一般公司会设置审计职位的。

审计最终是要对企业的财务报表发表意见的,那么拿到了财务报表之后,用眼睛死命盯着看,肯定是发现不了问题的。于是便出现了审计的“七种武器”:询问、观察、检查、函证、重新计算、重新执行、分析程序。

以上这其中武器,在单独或合并使用的时候,都可以有效地帮我们发现问题,而真正解决问题的,就是我们强大的审计调整。审计调整的过程也是一个与客户博弈的过程,其实审计并不像很多人想象的那样,很强势,尤其是我们事务所,处在第三方的位置,打着为客户提供服务的旗号,在大多数时候,还是很平和的。

甚至还有些客户认为,是我们出钱请了事务所,你要是不把我给“服务”好了,我可以换所啊!针对这种情况,我只能说:和谐社会,你我共建。我既不赞成会计师耀武扬威,也不赞成会计师低声下气,即使是一个实习生,在面对强势的客户的时候,我也希望他表现得自信、认真;即使是我们的合伙人,在面对一些很”单纯“的客户的时候,也是谦虚谨慎的。

拓展知识

审计作为一种监督机制,其实践活动历史悠久,但人们对审计的定义却众说纷纭。公认具有代表性且被广泛引用的是美国会计学会1972年在其颁布的《基本审计概念公告》中给出的审计定义,即“审计是指为了查明有关经济活动和经济现象的认定与所制定标准之间的一致程度,而客观地收集和评估证据,并将结果传递给有利害关系的使用者的系统过程”。

参考资料:审计_百度百科

审计主要是做什么工作?

审计的工作主要有:

1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

2、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

3、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况。针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案。

4、制定公司税务管理相关制度及监督执行,建立与税务部门的良好关系。

扩展资料:

中国加入WTO以后,审计工作也要与国际接轨,对审计工作的重视程度也与日俱增。即使当经济增长下降时,审计行业也会比其他行业的工作更加稳定。因为不管国民经济如何起伏动荡,都需要对财务进行管理。

职业要求:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则。精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法。了解相关经济法律政策,良好的沟通及书面表达能力。

参考资料:百度百科-审计专员

审计都干什么?

一、主要内容如下:

    检查资产负债表是否按照会计制度规定的科目及格式编制,复算报表各项之间的勾稽关系。

    将本期资产负债表各项目数字与前一期或各期相比,查明有无变动较大或异常情况;同时,检查资产负债表与其他报表的勾稽关系,并进行复算核对。

    全面核对资产负债表项目与总帐科目或有关明细帐数字是否相符,以总帐的本期发生额及余额与其所属明细帐各分类科目的本期发生额及余额之和相核对,检查帐与帐之间的记录是否相符。

    审计人员在上述检查中应特别注意,经分析比较,若出现某些项目的数额与企业生产经营活动不相符的情况,就要对这些项目作重点检查,从总帐科目追查至原始凭证,必要时应结合对往来帐的函证、对存货和固定资产等项资产的盘点,核实报表数字的真实性。

审计是做什么的?

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

“内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取一种系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。”

扩展资料

审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法。

对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证 经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。

参考资料:百度百科-审计

审计 是做什么的

  审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。

审计到底是做什么的?

简单来说,就是帮老板盯着大家是不是都在好好干活,有没有舞弊,作假,磨洋工等现场。内部审计的定义,根据国际内部审计协会,就是

“内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取一种系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。”

举个最简单的经营审计的例子,你去你们财务部看看你们财务部门是否建立了内控制度,审批流程,合理授权。财务经理不能一个人说把公司的钱拿走了就拿走了,不是他说什么能报销就能报销。出纳是否每天都盘点现金,记账的人是否接触钱等等方面。

我举的例子是定义中的保证活动,如果你经验足够丰富,就可以给公司提供咨询活动,比方说给公司作内部控制自我评估,帮老板检查风险点在哪里,帮助老板控制风险等

收入审计是做什么的

收入审计是对企业收入的确认来审计的。

收入应按会计制度的要求,按照权责发生制来确认。但有的企业采取不开发票、不入账等多种方式隐瞒收入。这样做的目的,不外乎是为了偷税或者建立“小金库”。在审计中,仅仅依靠查阅账簿很难发现问题。所以要注意以下要点

一、分析复核法

数量分析,根据各单位正常的投入产出比,确定单位产成品的入库是否正常,进而判断有无将产品从“后门”销售转入“小金库”的可能。  

价格分析,依据会计资料中所记录的上期各主要产品的销售收入与销售数量,确定上期主要产品的平均销售价格,然后依据这一价格乘以本期销售量,计算出本期销售收入,并将此收入与本期账面销售收入进行对比,看看两者是否大体一致。如相差较大,则很可能存在收入不入账或少入账的情况。

二、实物出查法

实物勘查法就是对被审单位能见的实物通过实地勘察,然后与账面核实的方法。审计组进驻被审计单位后,先到生产经营现场进行实地观察,看被审计单位有无闲置固定资产,尤其是闲置的可出租的房屋和可进行对外加工、作业的机器设备,以及下脚料、副产品的管理、销售等情况,并走访和询问有关人员,掌握情况后再查阅有关收入账簿。若账簿中没有反映或没有全面反映这部分收人,则该单位存在收入不入账,私设“小金库”的问题。例如对某单位审计时,审计人员了解到该单位出租房屋较多,且账面反映出的收入很少,通过实地调查,查阅承租人的合同和交纳租金情况,发现几年来该单位几个管理人员将几万元的出租收入账外私分。

三、实物收付核对及实物盘点法

在企业经营业务中,如果企业隐瞒货物的销售额,一定要隐瞒货物的销售数量,而货物的销售数量是要受“期初存货十本期进货=本期销货十期末存货”这一公式制约的。如果注意检查实际收付记录,加上实地盘点存货,就可以找出破绽。这一方法适用于货物存量少的单位。对于货物存量大的单位,审计人员可以先对材料、产成品会计及仓库保管员所管理的材料、成品等物资的出入库账册所记载的收(入库)。付(出库)、余(账面库存)进行核对,然后根据具体情况选择某些品种进行实地盘点,并加以综合分析,必然使隐匿的收入显现。

四、往来款项函证法

有的企业为了要隐瞒销售行为,必然要假借“其他应付款”、“预收账款”等负债类科目,然后借故提取现金或转出后用其他银行存款形式存入账外。对这类问题,审计人员只要通过发询证函和必要的外调进行往来账核对,定能查个水落石出。

五、会计业务配比法

一项会计业务的发生,必然和其相应的会计业务相互配比。如某些产品销售业务的发生必然和其有关的运输费用相配比,在审计中,若发现企业只在账面上反映“运费”,而无与运输费用发生相关的销售业务,就有可能存在收入不入账的情况。

六、企业生产能力、产量核对法

审计人员可以把企业生产部门的生产统计日报、月报和年报中反映的产量与会计账表中反映的产品(含次品)入库数量进行核对,若数量不相符就有可能存在账外产品,当然也就存在账外收入。审计人员也可以根据生产部门的统计数量掌握了解企业的生产能力,计算出产品的产量,并通过该企业的产销比率计算出应实现收入数和企业实际销售收入数相比较,若相差较大,就很可能存在着隐瞒收入的问题。

七、例外查询法

就是根据该单位正常的内部制度,查找例外线索,然后进行深查的方法。如在某单位进行收入审计时,审计人员在了解销售权在经营部门的情况下,发现几笔大额应收账款的当事人是公司下属部门的负责人,这就是一个例外情况。通过找当事人谈话并运用函证法,证实了这几笔应收账款均为虚挂,而且早就被当事人挪用。

八、从“银行对账单”入手的审计方法

有的企业隐瞒销售收入,将产成品不入库、不记账、直接销售,所得款项不做销售收入,而且在“银行存款”账户的存入数和转出数中都不做会计记录。在这样的情况下,只要审计人员交银行对账单所列存入笔数与单位“银行存款日记账”中的存入笔数进行核对,并附以必要的调查,就不难发现其中的漏洞。

审计专员是做什么的

审计专员是成为审计经理的第一步,如果你曾在公司财务或事务所工作过两年,想必你早已对国家财务政策、会计准则、审计、财务等相关经济法律了如指掌。

工作内容:

负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;

负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;

针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;

制定公司税务管理相关制度及监督执行;

建立与税务部门的良好关系。

职业要求:

教育培训:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。

工作经验:2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。

薪资行情:

审计专员一般月薪在2500-10000元。

职业发展路径:

中国加入WTO以后,审计工作也要与国际接轨,对审计工作的重视程度也与日俱增。即使当经济增长下降时,审计行业也会比其他行业的工作更加稳定。因为不管国民经济如何起伏动荡,都需要对财务进行管理。

审计学主要是干什么的

审计学跟会计两者的区别在于,审计是独立于被审计单位的机构和人员,对被审计单位的财政,财务收支及其有关的经济活动的真实,合法和效益进行检查,评价,公证的一种监督活动.我国的审计包括三种类型,即国家审计,内部审计和社会审计.国家审计是指国家审计机关和审计人员通过审查会计凭证,会计账簿,会计报表,查阅有关文件,资料,检查现金,实物,有价证券,向有关单位和个人调查等方式,依法对被审计单位的财政收支,财务收支的真实,合法和效益进行审查和评价的经济监督活动.内部审计是指部门,单位内部的审计机构和审计人员对本单位及下属单位的财务收支及有关的经济活动,进行内部审查和评价的活动.社会审计是指依法成立的社会审计机构和审计人员接受委托人的委托,对被审计单位的财务收支及有关经济活动,进行公证,评价的服务活动.

审计与会计是两种不同的但又有联系的社会活动.审计与会计的联系主要表现在:审计主要是对会计凭证,会计账簿和会计报表等财务会计资料及其所反映的财政,财务收支活动的真实,合法,效益进行审查和评价.审计需要以会计资料为前提和基础,离开了财务会计资料,审计工作很难进行.会计活动是经济管理的重要组成部分,它本身是审计监督的主要对象.在审计产生之初,审计人员主要从审查会计资料入手,对会计资料中反映的问题进行审查.我国古代有审计是"听其会计"之说,西方国家的"audit"一词也有"听审"的涵义.从审计的产生可以看出,审计和会计不是一回事,审计也不是从会计中派生出来的.检查会计资料只是审计的一种手段和方式.随着审计的发展,审计和会计的区别越来越突出地表现出来.这种区别主要表现在:

(一) 产生的基础不同.

(二) 性质不同

(三) 对象不同方法和程序不同

(四) 职能不同

从目前的实际情况来看,学审计考注册会计师会有一定的优势,但也不是很绝对,要看个人的实际掌握程度,对女生来说,这个专业比较好,最好多学些宏观经济学的东西,比较有用~~~~~

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